Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động của công ty

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THUẾ TRONG CÔNG TÁC KÊ KHAI, NỘP THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TAM LONG (Trang 20 - 24)

Trong thực tại nền kinh tế ngày càng phát triển như ngày nay, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong ngành. Là công ty dịch vụ mới thành lập trong thời gian ngắn, cùng với số vốn ban đầu ít ỏi. Tuy nhiên công ty với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của mình, thể hiện thông qua tinh thần làm việc hăng say, nhiệt tình của mọi thành viên đã đưa công ty lên một tầm cao mới. Phát triển nhanh chóng, bền vững, gia tăng nguồn vốn ổn định. Ngày càng có thêm nhiều dịch vụ mới ra đời, mục đích nâng cao lợi nhuận cho công ty.

2.4.2. Tình hình tài chính

Mức doanh thu đó thể hiện qua sự thống kê một cách cụ thể, chi tiết của phòng kế toán. Để biết thêm về mức doanh thu này trong những năm gần đây cùng với xu hướng phát triển của công ty trong những năm tới, trước hết ta cần tìm hiểu tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua như thế nào? Mức lợi nhuận có khả quan không? Điều đó thể hiện thông qua bảng số liệu và biểu đồ dưới đây của công ty:

Bảng 2.1. Kế Hoạch về Tổng Hợp Doanh Thu của Công Ty Đơn vị tính : 100.0000 đ Hàng nguyên

cont Hàng lẻ Đại lý hãng tàu

Năm

Tổng doanh

thu Dthu %∑Dthu Dthu %∑Dthu Dthu %∑Dthu 2006 9168 6935 75,64 1463,7 15,97 769,3 8,39 2007 9785 7403,8 75,66 1526,7 15,61 854,5 8,73 2008 10460 7920,6 75,72 1616,8 15,46 922,6 8,82

Nguồn tin : Phòng kế toán Nhìn vào bảng ta nhận thấy công ty có kế hoạch đầu tư và những phương hướng phát triển dự kiến tổng doanh thu qua các năm đều tăng và có xu hướng phát triển bền vững để từ đó đưa nhân viên công ty cùng nhau phấn đấu. Và chú trọng đến sự phát triển của hàng nguyên cont.

Hình 2.2. Biểu Đồ Doanh Thu qua Các Năm trong Quá Trình Đưa Ra Kế Hoạch và Việc Thực Hiện Kế Hoạch.

Nguồn tin : Phòng kế toán

Qua biểu đồ ta nhận thấy những kế hoạch của công ty đưa ra và công ty thực hiện qua các năm là khá tốt. Có những năm vượt mức so với kế hoạch chẳng hạn như năm 2006 kế hoạch đưa ra là 7992 triệu và công ty đã thực hiện nhân viên công ty đã

Biểu đồ doanh thu

8000

9000 9500

7992

9168 9785

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1 2 3

thực hiện kế hoạch

2006 2007 2008

12

Hình 2.3. Biểu Đồ Lợi Nhuận của Công Ty qua Các Năm

Nguồn tin : Phòng kế toán

Nhìn vào biểu đồ doanh thu và lợi nhuận ta thấy được rõ nét tình hình hoạt động kinh doanh ba năm gần đây. Với số tuyệt đối liên tục tăng qua các năm thể hiện một điều rằng hiệu quả kinh doanh của công ty có xu hướng ổn định, phát triển bền vững trong tương lai

Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của công ty

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng hàng năm, công tác tổ chức lao động tiền lương ngày càng được củng cố, đời sống nhân viên ngày càng được ổn định và được nâng cao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản nộp Ngân sách Nhà nước.

Ban giám đốc của công ty luôn nỗ lực phấn đấu để điều hành hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng tốt hơn, tìm kiếm các phương pháp cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo uy tín đối với khách hàng.

Có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao và giàu kinh nghiệm, có tác phong làm việc nhanh nhẹn, niềm nở…đó là ưu điểm của công ty và nó đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong những ngành dịch vụ luôn tiếp xúc với khách hàng.

Biểu đồ lợi nhuận

396

464 483

285,12

334,08 347,76

0 100 200 300 400 500 600

1 2 3

Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế

2006 2007 2008

Công ty có mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng Nhà nước như: Cục Hải Quan, Ngân hàng, kho bạc Nhà nước… tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao nhận của công ty.

Bảng 2.2. Tóm tắt Các Số Liệu về Tài Chính trong 2 Năm (2007-2008)

Nguồn tin : phòng kế toán Nhận xét

Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 tăng so với năm 2007 là:

Năm Số

TT Chỉ tiêu

2007 2008

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44.255.226.125 52.384.696.208

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 150.554.762

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ 44.255.226.125 52.234.141.446

4 Gía vốn hàng bán 38.022.190.906 43.882.648.401

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

dịch vụ 6.233.035.219 8.351.493.045

6 Doanh thu từ hoạt động tài chính 33.729.809 12.601.347 7 Chi phí tài chính

Trong đó: chi phí lãi vay

1.096.539.696 458.641.101

1.162.406.076 792.821.201 8 Chi phí bán hàng

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.040.753.060 6.819.299.389 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 129.472.272 382.388.927

11 Thu nhập khác 178.837.904 18.646.696

12 Chi phí khác 43.001.185 12.050

13 Lợi nhuận khác 135.836.719 18.634.646

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 265.308.991 401.023.573 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 74.286.517 99.685.856 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17 Lơi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 191.022.474 301.337.717

14

Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động tài chính đã giảm so với năm 2007 là:

21.128.462 đồng.

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THUẾ TRONG CÔNG TÁC KÊ KHAI, NỘP THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TAM LONG (Trang 20 - 24)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(102 trang)